1.2022.1.2交个税
借:应交税费——应交个人所得税 106.9
贷:银行存款——工行 106.9
2.2022.1.3交印花税
借:应交税费——应交印花税 150.92
贷:银行存款——工行 150.92
3.2022.1.5购空调
借:库存商品——空调 82000
应交税费——应交增值税(进项税额) 10660
贷:应付账款——江苏春兰空调设备有限公司 92660
4.2022.1.5支付空调款
借:应付账款——江苏春兰空调设备有限公司 92660
贷:银行存款——工行 92660
5.2022.1.6缴纳公积金
借:应付职工薪酬——公积金 2500
其他应付款——公积金 2500
贷:银行存款——工行 5000
6.2022.1.7缴纳增值税及附加税
借:应交税费——未交增值税 8796.72
应交税费——城市建设维护税 307.88
应交税费——教育费附加 131.95
应交税费——地方教育费附加 87.96
贷:银行存款——工行 9324.51
7.2022.1.9缴纳企业所得税
借:应交税费——应交所得税 4540.25
贷:银行存款——工行 4540.25
8.2022.1.10支付培训费
借:应付职工薪酬——职工教育经费 3962.26
应交税费——应交增值税(进项税额) 237.74
贷:库存现金 4200
9.2022.1.11支付咨询费
借:管理费用——咨询费 566.04
应交税费——应交增值税(进项税额) 33.96
贷:库存现金 600
10.2022.1.12发工资
借:应付职工薪酬——工资 35100
贷:其他应付款——社保 3630.5
——公积金 2500
应交税费——个人所得税 151.34
银行存款——工行 28818.16
11.2022.1.13缴纳社保
借:应付职工薪酬——养老 5456
——医疗 2728
——失业 170.5
——工伤 136.4
——生育 272.8
其他应付款——社保 3630.5
贷:银行存款——工行 8661.4
——工行 3732.8
12.2022.1.13支付快递费
借:管理费用——快递费 24.06
应交税费——应交增值税(进项税额) 1.44
贷:库存现金 25.5
13.2022.1.14报销差旅费
借:管理费用——差旅费 1832.05
应交税费——应交增值税(进项税额) 107.95
贷:库存现金 1940
14.2022.1.15购空调
借:库存商品——空调 55750
应交税费——应交增值税(进项税额) 7247.5
贷:应付账款——江苏春兰空调设备有限公司 62997.5
15.2022.1.15支付空调款
借:应付账款——江苏春兰空调设备有限公司 62997.5
贷:银行存款——工行 62997.5
16.2022.1.16支付运费
借:销售费用——运费 7339.45
应交税费——应交增值税(进项税额) 660.55
贷:银行存款 8000
17.2022.1.17销售空调
借:应收账款——南京紫衣智能科技有限公司 334706
贷:主营业务收入 296200
应交税费——应交增值税(销项税额) 38506
18.2022.1.17收到空调款
借:银行存款——工行 334706
贷:应收账款——南京紫衣智能科技有限公司 334706
19.2022.1.31结转工资
借:管理费用——工资 35100
贷:应付职工薪酬——工资 35100
20.2022.1.31结转社保
借:管理费用——养老 5456
——医疗 2728
——失业 170.5
——工伤 136.4
——生育 272.8
贷:应付职工薪酬——养老 5456
——医疗 2728
——失业 170.5
——工伤 136.4
——生育 272.8
21.2022.1.31结转公积金
借:管理费用——公积金 2500
贷:应付职工薪酬——公积金 2500
22.2022.1.31结转职工教育经费
借:管理费用 3962.26
贷:应付职工薪酬——职工教育经费 3962.26
23.2022.1.31计提折旧
借:管理费用 2745.54
贷:累计折旧 2745.54
24.2022.1.31计算销售成本
借:主营业务成本 223578.2
贷:库存商品 223578.2
25.2022.1.31月末转出未交增值税
借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 19556.86
贷:应交税费——未交增值税 19556.86
26.2022.1.31计提附加税
借:税金及附加 1173.41
贷:应交税费——城市建设维护税 684.49
应交税费——教育费附加 293.35
应交税费——地方教育费附加 195.57
27.2022.1.31摊销房租
借:管理费用—房租 3000
贷:预付账款—张亮 3000
28.2022.1.31结转收入
借:主营业务收入 296200
贷:本年利润 296200
29.2022.1.31结转费用
借:本年利润 290584.71
贷:主营业务成本 223578.2
税金及附加 1173.41
管理费用 58493.65
销售费用 7339.45
1月工行对账单.xls
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