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2023总账12月答案
来源: | 编辑:dazhi | 发布时间: 2023-03-28 | 4818 次浏览 | 分享到:

12月凭证答案

1、2023.12.2交税

借:应交税费——个税        76.91

贷:银行存款——工行       76.91

2、2023.12.3购空调

借:库存商品——空调    554336.28

      应交税费——增(进)  72063.72

贷: 应付账款——江苏春兰空调设备有限公司   626400

3、2023.12.5支付空调款

借:应付账款——江苏春兰空调设备有限公司    20000

贷:银行存款——工行  20000

4、2023.12.6交公积金

借:应付职工薪酬——公积金   2500

       其他应付款——公积金     2500

贷:银行存款——工行    5000

5、2023.12.7销售空调

借: 应收账款——南京紫衣智能科技有限公司   210600

贷:主营业务收入      186371.68

       应交税费——增(销)    24228.32

6、2023.12.7收紫衣公司货款

借:银行存款——工行 113600

贷:应收账款——南京紫衣智能科技有限公司 113600

7、2023.12.8支付运费

借:销售费用——运费      1376.15

       应交税费——增(进)       123.85

贷:银行存款——工商银行     1500

8、2023.12.10销售空调

借:应收票据——南京绿茶股份有限公司   668160

贷:主营业务收入       591292.04

      应交税费——增(销)         76867.96

9、2023.12.11刘一报销差旅费

借:销售费用——差旅费   3486.24

      应交税费——增值税(进项)  313.76

       库存现金   1200

贷:其他应收款——刘一     5000

10、2023.12.12网银发放工资

借:应付职工薪酬——工资     29800

贷:银行存款—工行        23562.6

       其他应付款——社保      3630.5

       应交税费——个税        106.9

       其他应付款——公积金    2500

11、2023.12.13缴纳社保

借:应付职工薪酬——养老   6704

                           ——医疗   2933

                           ——失业   209.5

                           ——工伤 167.6

                           ——生育   335.2

       其他应付款——社保     4459.5

贷:银行存款——工行   10642.6

              ——工行   4166.2

12、2023.12.14支付招待费

借:管理费用——招待费          9500

贷:银行存款——工商银行    9500

13、2023.12.15收到包装物押金

借:库存现金       25000

贷:其他应付款——南京春雨网络科技有限公司  25000

14、2023.12.21购空调

借:固定资产——空调              9292.04

       应交税费——增(进)       1207.96

贷:银行存款——工商银行   10500 

15、2023.12.22收到利息        

借:银行存款——工商银行      80

借:财务费用——利息收入        80

16、2023.12.23支付电汇手续费

借:财务费用——工本手续费    110

贷:银行存款——工商银行       110

17、2023.12.24支付职工医药费

借:应付职工薪酬——职工福利      5200

贷:库存现金      5200

18、2023.12.25支付培训费

借:应付职工薪酬——职工教育经费     10000

      应交税费——增值税(进项)      300

贷:银行存款——工行          10300

19、2023.12.26 ETC充值

借:预付账款——江苏通行宝智慧交通科技有限公司   2000

贷:银行存款——工行       2000

20、2023.12.27支付汽车保费

借:管理费用——汽车费          2792.82

       应交税费——车船税              360

       应交税费——增值税(进项)  167.56

       贷:银行存款——工行       3320.38

21、2023.12.28支付房租

借:预付账款——张亮         18000

       应交税费——增值税(进项)    900

贷:银行存款——工行         18900

22、2023.12.30 ETC消费

借:管理费用——汽车费          38.83

       应交税费——增值税(进项)     1.17

贷:预付账款——江苏通行宝智慧交通科技有限公司    40

23、2023.12.31 员工聚餐

借:应付职工薪酬——职工福利    9800

贷:银行存款——工行        9800

24、2023.12.31结转工资

借:管理费用——工资              29800

贷:应付职工薪酬——工资        29800

25、2023.12.31结转社保

借:管理费用——养老           6704

                    ——医疗           2933

                    ——失业           209.5

                    ——工伤           167.6

                    ——生育           335.2

贷:应付职工薪酬——养老   6704

                           ——医疗   2933

                           ——失业   209.5

                           ——工伤   167.6

                           ——生育   335.2

26、2023.12.31结转公积金

借:管理费用——公积金                  2500

贷:应付职工薪酬——公积金      2500

27、2023.12.31结转福利费

借:管理费用——职工福利          15000

贷:应付职工薪酬——职工福利        15000

28、2023.12.31结转教育经费

借:管理费用——职工教育经费       10000

贷:应付职工薪酬——职工教育经费     10000

29、2023.12.31计提折旧

借:管理费用——折旧      2598.42

贷:累计折旧            2598.42

30、2023.12.31摊销房租

借:管理费用——房租         3000

 贷:预付账款——张亮        3000

31、2023.12.31计算销售成本

借:主营业务成本             531930.67

贷:库存商品——空调        531930.67

32、2023.12.31转出当月未交增值税

借:应交税费—增值税(转出未交增值税)  9236.72

贷:应交税费—未交增值税        9236.72

33、2023.12.31计提税金

借:税金及附加               554.19

贷:应交税费——城建税         323.28

       应交税费——教育费附加       138.55

       应交税费——地方教育费附加 92.36 

34、2023.12.31计提印花税

借:税金及附加          150.83

贷:应交税费—应交印花税   150.83

35、2023.12.31计提车船税

借:税金及附加        360

贷:应交税费——车船税   360 

36、2023.12.31结转收入

借:主营业务收入    777663.72

贷:本年利润    777663.72   

37、2023.12.31结转费用

借:本年利润     623467.45

贷:主营业务成本  531930.67

       税金及附加   1065.02

       管理费用  85579.37

       销售费用 4862.39

       财务费用      30 

38、2023.12.31计提所得税

借:所得税费用 9126.43

贷:应交税费——应交所得税    9126.43

39、2023.12.31结转所得税

借:本年利润 9126.43

贷:所得税费用 9126.43

40、2023.12.31结转本年利润

借:本年利润           173402.22

贷:利润分配——未分配利润  173402.22