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如果收到销货方红冲的专票,同时前期已将该票正常申报抵扣了,那么申报的时候需要做进项税额转出的账务处理?
来源: | 编辑:dazhi | 发布时间: 2023-06-06 | 3761 次浏览 | 分享到:

"如果收到销货方红冲的专票,同时前期已将该票正常申报抵扣了,那么申报的时候需要做进项税额转出。

申报时,若开具了红字信息表,附表二第20栏会自动获取到需转出的进项税额。

温馨提醒:如果之前进项未认证或选择不抵扣,那么正常红字专票无需做进项转出。"